Главная | Поиск | Войти | Зарегистрироваться | Контакты | Реклама
Привет, Гость. |

Украинский Бизнес Форум


Сен 24 2018 (10:56)

Налоги юридических лиц Налоги физических лиц Регистрация Вопросы Льготы
Форумы о бизнесе \ Налоги \ Вопросы \ ПДВ (Author: Guest)
Модератор: RAVEman
Ответить
Создать тему

ПДВ



Guest
Poster
Private Message  Email 
ПДВ    (Апр 08 2010 14:49   |  #6665) Цитировать
Чи можна скасувати зданий уточнюючий розрахунок з ПДВ? Якщо зданий (електроною поштою) уточнюючий розрахунок з ПДВ в березні 2010р.за грудень2009р., можна в декларації ПДВ за березень в рядку 8.1 (самостійне виправлені помилки) включити суму даної помилки?


Реклама партнеров
Реклама

zeedorff
Poster
Private Message  Email 
Re: ПДВ    (Апр 08 2010 17:46   |  #6669) Цитировать

подать уточняющий расчет и исправить ошибки текущей декларацией - два разных метода исправления ошибок. Если вы выбрали один из них, то зачем вам другой?

немного теории:

Способы исправления ошибок 

Путем представления Уточняющего расчета 

Уточняющий расчет может быть представлен в налоговый орган в любой момент, но до начала проверки налоговым органом (п. 17.2 Закона № 2181"Закон Украины «О порядке погашения обязательств налогоплательщиков перед бюджетами и государственными целевыми фондами» от 21.12.2000 г. № 2181-III.") и с учетом срока давности, который составляет 1095 дней (ст. 15 Закона № 2181). 

До представления Уточняющего расчета необходимо погасить сумму недоплаты налогового обязательства и уплатить штраф в размере 5 % такой недоплаты. 

В одном Уточняющем расчете могут быть исправлены ошибки, допущенные только в одной ранее представленной Декларации (п. 4.4 Порядка № 166 "Порядок заполнения и представления декларации по налогу на добавленную стоимость, утвержденный приказом ГНАУ от 30.05.97 г. № 166."). Например, если в декабре необходимо исправить ошибки, выявленные в декларациях за август, сентябрь и октябрь, то можно представить три уточняющих расчета к декларациям за указанные отчетные периоды; 

Путем исправления ошибки в Декларации за текущий период 

Сумму выявленной недоплаты следует включить в показатели Декларации за тот отчетный период, в котором исправляется ошибка. В этой же Декларации в строке 28 указывается сумма штрафа в размере 5 % от суммы недоплаты. 

В Декларации за текущий отчетный период могут быть исправлены ошибки только одной ранее представленной декларации (п. 4.4 Порядка № 166). Например, в декабре необходимо исправить ошибки, допущенные в декларациях за август, сентябрь и октябрь. В декларации за декабрь можно исправить ошибки только одной из указанных деклараций, а к остальным – представить уточняющие расчеты. 




zeedorff
Poster
Private Message  Email 
Re: ПДВ    (Апр 08 2010 17:52   |  #6670) Цитировать
Преимущества и недостатки различных способов исправления ошибок в декларации о ПДВ (НДС )

В Уточняющем расчете 
преимущества
1. В течение одного отчетного периода можно представить несколько уточняющих расчетов, то есть исправить ошибки за несколько прошедших периодов.
2. Нет необходимости ждать окончания текущего отчетного периода, чтобы исправить выявленные ошибки 

Недостатки
1. В одном уточняющем расчете можно исправить ошибки только одного прошедшего отчетного периода.
2. Необходимо уплатить самостоятельно выявленную сумму недоплаты налогового обязательства 

В Декларации 
преимущества

Сумма недоплаты может быть уменьшена на сумму налогового кредита текущего отчетного периода. Таким образом, возможно, и не придется уплачивать сумму недоплаты в бюджет 

Недостатки 
1. В одной Декларации текущего отчетного периода можно исправить ошибки только одного прошедшего отчетного периода.
2. Фактически ошибка исправляется после окончания текущего отчетного периода, соответственно, тогда же погашается и недоплата. Если в отношении этого отчетного периода будет проведена налоговая проверка, то такой способ исправления ошибки не поможет избежать санкций, предусмотренных ст. 17 Закона № 2181 




Sonitta
Poster
Private Message  Email 
Re: ПДВ    (Апр 08 2010 17:59   |  #6672) Цитировать

не думаю, що можна сказувати уточнюючий звіт. Він вже в податковій інспекції зареєстрований.

Єдине, що можна якось домовитись, щоб його поставили "До відому". Але не в кожній інспекції підуть вам на зустріч.Пробуйте.

Але офіційно це не можна.



« Предыдущая тема  | Следующая тема »
Ответить
Создать тему

Новые сообщения форума:

Коммерческие предложения Новинка! (Добавить свое предложение):


Форумы о бизнесе \ Налоги \ Вопросы \ ПДВ (Author: Guest)